- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
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你好,借 管理费用 100000 贷 应付职工薪酬 9710 应交税费 应交个人所得税 290 发放的时候通过银行存款
2022-01-24 21:54:01
你好,冲销多计提的 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目
2018-05-05 09:33:03
1.当月计提下月
2.计提和实际发放金额不一样,可以补计提,或者调整
2016-09-08 16:25:58
账上正常,按月计提,然后发现了多少借应付职工薪酬,工资贷,银行存款多少就可以的。
2022-03-22 15:04:59
你好,这个1月份计提的是2月份的实际工资
2020-01-03 15:17:01
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