- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
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你好,借 管理费用 100000 贷 应付职工薪酬 9710 应交税费 应交个人所得税 290 发放的时候通过银行存款
2022-01-24 21:54:01
账上正常,按月计提,然后发现了多少借应付职工薪酬,工资贷,银行存款多少就可以的。
2022-03-22 15:04:59
你好 计提少了做补记提
发的少 计提 的没错后面再发就行
2022-03-18 15:24:29
您好
把多计提的金额红字冲销就好了
2020-06-23 15:14:07
红字冲减原来的计提分录 借管理费用-4000 贷应付职工薪酬 -4000
2017-12-04 21:08:57
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