送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-01-23 21:53

你好
借:银行存款
贷:其他业务收入
或者是冲你们的成本也说的过去

重要的芹菜 追问

2022-01-23 21:59

直接顶了货款了,么有发生银行业务。可以做营业外收入吗

重要的芹菜 追问

2022-01-23 22:00

不会做分录

王超老师 解答

2022-01-23 22:01

你冲了货款
借:主营业务成本
贷:应收账款

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相关问题讨论
你好 借:银行存款 贷:其他业务收入 或者是冲你们的成本也说的过去
2022-01-23 21:53:02
承兑贴息的嘛,具体的什么业务
2019-09-04 22:04:19
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2022-07-02 21:59:42
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2019-12-18 16:41:04
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2022-03-16 16:15:42
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  • 审计费/律师费,汇算清缴属于管理费用-咨询服务费,

    老师,银行手续费、账户管理费,计入其他,还是利息支出

  • 老师,这个选哪个编码?

    按你这张单子的情况,直接用建筑服务 - 装饰服务(编码 30504),把材料、人工、拆除打包开一张发票,税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。

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    老师,你有没做过减资,注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人,我不知道具体的操作步骤和流程

  • 辛苦图片这个老师说下谢谢

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    个人社保或者公积金加在工资计提 比如:工资6000,单位部分社保1000,个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1.按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷:应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1000 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 6500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)500      应交税费——应交个人所得税30 库存现金/银行存款5970 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1000       其他应付款—社保,公积金(个人部分)500 贷:库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税:申报工资收入6500,专项扣除填个人社保500 借:应交税费——应交个人所得税30 贷:银行存款30

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