- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,去年都计提了嘛?
2020-04-05 22:06:03
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2017-03-08 16:25:12
那只做计提分录就可以,不发不做发的分录
2020-05-13 09:09:13
您好,我们是权责发生制么,本月计提本月工资费用
计提工资
借:××费用(管理/销售等)-工资 (应发工资-个税系统申报数据)
贷:应付职工薪酬——工资
2024-03-09 08:15:21
应该是将款转到自己公司发工资处理。
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——XX公司
再将工资结转到相应的费用中
2017-07-31 15:57:38
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