老师,您好。我们是国有企业收到财政局的以奖代补专项资金,借:银行存款 贷:递延收益 使用专项资金购买仪器设备或者建试验用房时 借:固定资产 贷:银行存款 我想问一下那折旧等(递延收益)转营业外收入金额根据什么进行结转?怎么做账,会计分录怎么写?谢谢老师。

k1
于2022-01-20 19:04 发布 1718次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2022-01-20 19:07
你好,这个是根据年限平均法摊销的
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你好,这个是根据年限平均法摊销的
2022-01-20 19:07:35
借:递延收益, 贷:营业外收入。
做这个分录
2023-04-04 15:38:20
你好,收到稳岗补贴资金,这个是有文件必须发放给个人吗?
2022-09-01 17:06:26
同学你好。可以同时确认固定资产和递延收益,然后在固定资产达到预定可使用状态后,分别对固定资产和递延收益进行计提折旧和摊销
2023-11-05 21:13:49
您好,这个属于固定资产清理
2023-08-09 17:30:04
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2022-01-20 19:14
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2022-01-20 19:14