送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2017-03-08 15:54

进项税金转出时,借应付账款  贷原材料应交税金进项,这样就是负的

海阔天空 追问

2017-03-08 16:50

怎样作的分录对吗?

海阔天空 追问

2017-03-09 08:23

老师你好,你讲的进项税金转出分录,借:原材料,贷:应交税金—应交增值税(进项税额)。那等新开的发票在认证后,借:应交税金—进项,贷:原材料,可以吗?

笑笑老师 解答

2017-03-08 15:48

您好,如果实际支付时多付的就是这样了

笑笑老师 解答

2017-03-08 15:57

您好,那您应付不是还有余额吗?怎么还有负数呢?

笑笑老师 解答

2017-03-08 16:56

您好: 
进项转出吗? 
借:原材料 
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)

笑笑老师 解答

2017-03-09 09:24

您好,到底是什么业务啊?又转出,又重新认证?

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相关问题讨论
您好,如果实际支付时多付的就是这样了
2017-03-08 15:48:13
你好,应付账款按照应付账款的贷方加上预付账款的贷方合计金额填写
2020-07-15 10:40:33
您好 应付账款在资产负债表=58500+17370-75870=0
2019-12-24 11:59:49
应付账款负数儿,就是填写预付账款里。
2019-04-17 15:44:04
资产负债表是自动生成
2018-07-12 15:09:15
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