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(๑•́ ₃ •̀๑) 大云
于2017-03-08 15:01 发布 997次浏览
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2017-03-08 15:11
老师,能写一下分录吗?之前上个月已经做了分录:借 管理费用 贷现金了
(๑•́ ₃ •̀๑) 大云 追问
2017-03-08 15:34
恩,老师,当月就开始摊销吗?每月3000,他一月份的账就 借 管理费,9000 贷现金9000了,那我2月的账是 咋做?
笑笑老师 解答
2017-03-08 15:03
您好,一次性支付时,记入预付账款,以后期间摊销时记入管理费用。把没有发生期间的转入预付账款就可以了。
2017-03-08 15:18
您好, 一般是这样, 借:预付账款 贷:银行现金等 借:管理费用 贷:预付账款
2017-03-08 15:42
您好, 2月: 借:预付账款 3000 贷:管理费用 3000 3月: 借:管理费用 3000 贷:预付账款 3000
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笑笑老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
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(๑•́ ₃ •̀๑) 大云 追问
2017-03-08 15:34
笑笑老师 解答
2017-03-08 15:03
笑笑老师 解答
2017-03-08 15:18
笑笑老师 解答
2017-03-08 15:42