老师,帮我看看这笔分录有没有问题
小灰灰
于2022-01-20 10:21 发布 487次浏览

- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-20 10:22
应交税费-应交增值税-减免税款
用这个科目
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应交税费-应交增值税-减免税款
用这个科目
2022-01-20 10:22:18
你好,可以的,这个是正确的。
2023-02-15 17:23:35
卖出去做其他业务收入就可以
2022-05-27 13:35:28
你好,工程已结转入成本的话可以这样做分录
2019-01-09 09:05:30
分录是不对的,是要按应发工资的合计数计提工资的。
借:管理费用--工资 15580 贷:应付职工薪酬--工资15580
2018-07-06 14:45:22
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2022-01-20 10:23
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2022-01-20 10:24