老师好,有个内账的问题,A公司之前公司没有做内账,现在老板和别人合作了,要求做内账,因为之前法人个人卡打入公账做的其他应付款--法人;现在做了内账,以后用法人卡转入及转出的是不是也要做内账的其他就应付款--法人,还是这个只做外账的就行?

妮子
于2022-01-18 14:40 发布 792次浏览
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文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-18 14:40
是也要做内账的其他就应付款--法人
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是也要做内账的其他就应付款--法人
2022-01-18 14:40:52
对于这种情况,以下是一种可能较为合适的调整方式:
首先,分析当前的状况,由于五月票折单子在六月冲回会影响四月前老账的应付下账,而不冲回又会导致内账总应付金额多计 5000 。
较为合适的调整方法是:
在五月收到四月前的退补做票折 5000 时,先不直接冲减应付账款,而是将这 5000 暂记在一个过渡科目,比如“待处理票折款”。
五月的分录为:
借:银行存款 5000
贷:待处理票折款 5000
六月票折单子由于不符外账采购条件冲回时,再从“待处理票折款”科目中转出。
六月的分录为:
借:待处理票折款 5000
贷:其他业务收入 5000
这样处理既不会影响四月前老账的应付下账,也能使内账的总应付金额准确反映实际情况。
2024-07-15 11:12:02
同学你好
这个收回来钱就可以冲
2022-05-25 10:59:45
同学您好,应该来说是个人时间对借款不应该再公司账上体现的
2021-09-29 21:26:34
您好,是的,就是这个分录,
2023-12-13 09:26:04
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