老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

我想问一下,社保是按最低工资2800报的吗?那账上的工资必需是2800,还是可以按实际工资做账
答: 账上工资要和社保还有个税的一致
老师,现在员工工资能不能和交社保基数不一致,公司负担太重,实际工资高,社保基数低。不交社保员工工资做账有影响吗
答: 这个需要看你们那边,各地管理不一样,管的不严是可以的,后续有需要补交社保可能
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我单位的工资,之前做账都是按交的社保最低基数来做的工资,但是实际工资有的高于基数,有的小于基数,请问我单位的工资可以按基数来做账吗?
答: 工资的话,按照你实际发放的来处理,而不是和那个基数一致。


清秀的寒风 追问
2022-01-18 13:08
陈诗晗老师 解答
2022-01-18 13:13