老师小规模纳税人,季度不超过45万,10-12月共开发票300000,增值税为3000元(按1个点)计算,会计分录:借:应收 303000 贷:主营业务收入300000 应交税金-销项税3000 季度结转时:借:应交税金-增值税3000 贷:营业外收入 3000 请问是按3000结转还是按9000结转

微笑的洋葱
于2022-01-17 20:58 发布 1534次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-17 20:59
你好,对的,季度结转时:借:应交税金-增值税3000 贷:营业外收入 3000
相关问题讨论
你好,税额记住到营业外收入。
2024-04-15 09:24:58
根据相关会计准则,当主营业务收入产生应交税费时,应分开记录主营业务收入和应交增值税(销项)。
2023-03-15 15:45:46
你好,对的,季度结转时:借:应交税金-增值税3000 贷:营业外收入 3000
2022-01-17 20:59:49
这个是指营业收入吗(主营业务收入%2B其他业务收入
2022-10-13 17:37:39
你好,需要做价税分离的
2017-03-14 15:33:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号



微笑的洋葱 追问
2022-01-17 21:27
紫藤老师 解答
2022-01-17 21:29