送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-17 16:01

你好,当时支付的分录是怎么做的?

愿三生三世十里桃花 追问

2022-01-17 16:02

现在查不到之前的

郭老师 解答

2022-01-17 16:05

借银行存款,贷营业外收入。

愿三生三世十里桃花 追问

2022-01-17 16:06

看到一个是入其他应收

郭老师 解答

2022-01-17 16:08

你好,借其他应收款贷银行存款,当时做的这个吗?如果是的话,做相反的分录。

愿三生三世十里桃花 追问

2022-01-17 16:11

是的。但是现在报表其他应收出现负数,资产总额也是负数,我想是不是这里的问题

郭老师 解答

2022-01-17 16:12

那你可以做到营业外收入里面的。

愿三生三世十里桃花 追问

2022-01-17 16:12

所以我想查一下是不是商务服务费录其他应收

郭老师 解答

2022-01-17 16:13

你好可以查你的明细帐。

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你好,当时支付的分录是怎么做的?
2022-01-17 16:01:32
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2024-01-26 15:24:44
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     同学您好,很高兴为您解答,请稍等

  • 老师,这是啥情况呀?

    管理费用结转多转了 692.5 元,导致期末不该有余额的损益类科目出现贷方余额。 处理:反结账,把结转管理费用的凭证金额改成和借方发生额一致,结平余额即可。

  • 海外进货后有一部份不良品,后来退一部份回去换货,

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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