小规模纳税人,第四季度本来开36万普票的,其中有一张10万的开错了,后来有事耽搁忘记作废了,现在发现第四季度一共开了46万发票,然后1月份开错的10万红冲了,那我必须要交4800左右的增值税了吗,还是说是因为开错忘记作废了,然后1月份红冲后可以不用交税,或者说交的税以后会退钱回来?谢谢老师
cc果冻
于2022-01-17 15:23 发布 868次浏览
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文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-01-17 15:23
必须要交4800左右的增值税了。
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你进入开票系统,找到发票查询.你就会看到作废发票几个字了。然后找到你要作废的那张发票。点击作废。就可以了。你作废完后,再打开已开票查询,确认查看一下。如果作废成功,下面会显示“已作废”的。
2019-09-18 18:09:05

你是营改增企业就填这个,不是不填
2020-04-21 16:55:33

你好 是你自己开的还是收到的专票?
2019-08-19 17:20:22

您好
小规模纳税人增值税电子普通发票不可以作废 只能红冲
2022-01-25 22:19:12

你好,当月作废的发票,是不在增值税申报表中填列的
2019-10-11 13:57:08
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cc果冻 追问
2022-01-17 15:24
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2022-01-17 15:31