老师您好,请问12月末账里计提的12月附加税和个税需要结转到应交税费—应交增值税—未交增值税吗,等到做1月份账再支付,烦请看下我这样做分录对不对
努力一次过
于2022-01-17 11:25 发布 2128次浏览


- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-17 11:27
您好,附加税和个税不需要结转到应交税费—应交增值税—未交增值税
相关问题讨论

你这个第一个分录做反了吧
2019-10-27 22:28:20

个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11

你好,您看下这个内容
借:应交税费——应增(销)
贷:应交税费——应增(进)
贷,应交税费——应增(转出未交增值税)
借:应交税费——应增(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2020-06-16 15:18:09

你好,可以直接写一下面的一笔分录
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
2018-09-07 11:57:29

正在处理过程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
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