您好老师,请问,我们从对公账户把客户对货的款打给客户,这部分货款还没有开票给客户,那分录要怎么做?

粗心的身影
于2022-01-16 12:00 发布 1307次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-01-16 12:01
您好
从对公账户把客户对货的款打给客户,这部分货款还没有开票给客户?
您打款给客户 不是应该对方开票给您的吗
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您好
从对公账户把客户对货的款打给客户,这部分货款还没有开票给客户?
您打款给客户 不是应该对方开票给您的吗
2022-01-16 12:01:36
那你之前对于收到这个钱,你做了帐没?
2022-01-16 14:07:47
您好
如果对方同意的话 可以抵消后付款
2023-10-18 14:16:37
你好,以后还需要给开票不呢?
2023-09-28 11:14:46
针对这种情况,您可以按照以下步骤进行做账:
1.退款处理:借:营业外支出贷:银行存款红字信息表和负数发票只是客户方面的财务凭证,不会影响您的做账。
2.报损处理:借:坏账准备贷:应收账款同时,您需要将过期货物的成本从库存中减去,并进行相应的成本会计处理。
3.确认销售收入:借:银行存款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
在处理退货和报损的过程中,您需要保留好相关凭证和记录,以便日后审计和查账。
2023-10-31 11:44:31
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