送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-16 12:01

您好
从对公账户把客户对货的款打给客户,这部分货款还没有开票给客户?
您打款给客户 不是应该对方开票给您的吗

粗心的身影 追问

2022-01-16 12:49

比如,他们打了50万进来,支付货款,后面退货了,我们退了12万给他们,怎么会是我们开票给客户呢?

粗心的身影 追问

2022-01-16 13:24

老师你还在吗。

bamboo老师 解答

2022-01-16 13:48

这部分货款还没有开票给客户,

这个不是您前面说的吗?

粗心的身影 追问

2022-01-16 13:55

是的,这个50万都没开,现在退了12万,还要开38万给他们。

粗心的身影 追问

2022-01-16 13:57

现在退了12万的这份分录要怎么做。。直接借 应收账款-客户,贷银行存款可以吗

bamboo老师 解答

2022-01-16 14:29

直接这样写分录可以的

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相关问题讨论
您好 从对公账户把客户对货的款打给客户,这部分货款还没有开票给客户? 您打款给客户 不是应该对方开票给您的吗
2022-01-16 12:01:36
那你之前对于收到这个钱,你做了帐没?
2022-01-16 14:07:47
您好 如果对方同意的话 可以抵消后付款
2023-10-18 14:16:37
你好,以后还需要给开票不呢?
2023-09-28 11:14:46
针对这种情况,您可以按照以下步骤进行做账: 1.退款处理:借:营业外支出贷:银行存款红字信息表和负数发票只是客户方面的财务凭证,不会影响您的做账。 2.报损处理:借:坏账准备贷:应收账款同时,您需要将过期货物的成本从库存中减去,并进行相应的成本会计处理。 3.确认销售收入:借:银行存款贷:主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额) 在处理退货和报损的过程中,您需要保留好相关凭证和记录,以便日后审计和查账。
2023-10-31 11:44:31
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