- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-03-06 19:51
没有区别,那怎样做会计分录呢。 是不是发票联做了,抵扣联就可以不用做了?
相关问题讨论

发票联进行账务处理
借:原材料(或库存商品)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款(或应付账款)
2018-09-28 15:24:59

你好,多少个点的分录都一样,没有区别的
2017-03-06 19:39:22

你好,等认证的当月再转入进项税额。
借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
2021-11-25 17:27:10

你好,账上记进项税科目
2022-04-15 11:23:20

借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-02-09 11:17:21
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吴月柳 解答
2017-03-06 19:39
吴月柳 解答
2017-03-06 19:53