老师你好,我2021年第三期跟第四期未达到起征点,是免税的,做账的是的是借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:其他营业外收入——其他,到年底结转的时候怎么有余额?

俊逸的猎豹
于2022-01-14 22:47 发布 1585次浏览



- 送心意
Yilia 陈老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2022-01-14 23:59
同学您好
增值税结转分录这样做
借:应交税费-销项税额
贷:应交税费-进项税
应交税费-转出未交增值税
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果未达起征点再做:
借:应交税费-未交增值税
贷:营业外收入
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你好同学,那你的留底是大于你的欠税的,对吧?
2022-05-07 10:22:13
是的,是这样账务处理的
2022-03-26 15:32:19
可以这样做的啊
2017-09-28 17:14:47
是的,收到增值税的退税时,借:银行存款,贷:营业外收入
2023-10-07 09:34:58
你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40
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2022-01-15 07:34
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