比如8月份收到100W进项发票,但是款项是分了9月份付了80万款项,那么8月份我做借:劳务成本100w 贷应付账款970873.79贷进项发票29126.21 借:主营业务成本100W 贷劳务成本100w,那么等到9月份的时候我付款的时候借:应付账款80W,贷银行存款80W,是这样吗?
变参变量变焦变形金刚
于2022-01-14 16:32 发布 1297次浏览
- 送心意
亦凡老师
职称: 中级会计师
2022-01-14 16:35
你好,8月收到时
借:劳务成本按发票不含税金额填写
借: 进项税额按发票税额填写
贷应付账款100万
后面你做的对,金额按我说的改下
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

借 主营业务成本 贷 银行存款
小规模不可以抵扣进项税额的
2018-12-25 10:21:07

你好,这个就是你发生的成本,银行存款支付了一部分,之前用预付账款支付了一部分,剩下的是其他应付款没有支付的。
2022-08-12 08:22:07

可以的
2017-08-15 09:52:11

你好!
可以的。
2018-10-09 12:16:18
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