比如8月份收到100W进项发票,但是款项是分了9月份付了80万款项,那么8月份我做借:劳务成本100w 贷应付账款970873.79贷进项发票29126.21 借:主营业务成本100W 贷劳务成本100w,那么等到9月份的时候我付款的时候借:应付账款80W,贷银行存款80W,是这样吗?

变参变量变焦变形金刚
于2022-01-14 16:32 发布 1479次浏览
- 送心意
亦凡老师
职称: 中级会计师
2022-01-14 16:35
你好,8月收到时
借:劳务成本按发票不含税金额填写
借: 进项税额按发票税额填写
贷应付账款100万
后面你做的对,金额按我说的改下
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你好,这个就是你发生的成本,银行存款支付了一部分,之前用预付账款支付了一部分,剩下的是其他应付款没有支付的。
2022-08-12 08:22:07
您好
做两笔分录比较合适
2022-03-28 18:23:56
你好,你确认了收入才有成本,如果没有收入,只有成本不合理。
2022-04-15 10:18:39
你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
不可以直接计入成本的,需要经过库存商品过度
2023-04-17 09:16:41
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