- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2017-03-06 15:02
没有发票,如果发票开回来再怎么做呢
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您好,有发票吗?没有发票先记入其他应付款
2017-03-06 14:51:15

你好,贷方数应是在发放工资时扣社保形成的
借,应付职工薪酬——工资
贷,其他应付款——社保
贷,银行存款
2020-05-14 11:25:25

那这样会增加往来本期累计发生额,这个最好是用红字冲掉
2019-12-23 16:25:03

前者是经营性的活动,后者是非经营性活动,预付款要么计入预付账款科目要么计入应付账款科目
2020-07-03 16:32:30

您好,实际操作中,两个都可以随便选择。
2019-12-25 23:06:06
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