老师,您好,小规模商贸企业21年第四季度有一张专票中有一项开了一个5%的东西,这几天报税的时候发现电子税务局系统里增值税报表中的专票汇总数正好是不包含这个5%的数的,老师,我应该怎么办呢,应该怎么申报增值税呢
魔鬼中的天使
于2022-01-14 01:34 发布 487次浏览
- 送心意
宋艳萍老师
职称: 中级会计师,经济师
相关问题讨论

这个我看学员截图一般是按季度申报,
2020-04-10 18:11:17

没有差额纳税就不需要申报填写
2019-08-24 10:16:41

你好,申报时不含税金额填在5%征收率里面。第5栏
2022-01-14 06:22:14

你好,将不含税金额记入主表代开专票栏,对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2020-04-24 20:40:58

你好 现在小规模税率是 1%代开也是1
2020-05-26 10:20:15
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