老师,业务员给我拿了几张24年的电力局开的电费专 问
可以,现在能抵扣入账 答
老师,请问期末资产大于期末负债和所有者权益问题 问
你好,是否结转损益了 答
老师您好请问,科目余额表应交税费应交个税借方余 问
转入税金及附加科目 答
8月份报过无票收入100,12月又开票100,这100填在哪 问
未开票收入-100 开票收入100 答
税法中不符合委托加工的三种情形在现行法律中具 问
同学,你好 《中华人民共和国消费税暂行条例实施细则》 第八条对委托加工的应税消费品进行了详细定义,并明确指出以下三种情形不属于委托加工: 由受托方提供原材料生产的应税消费品; 受托方先将原材料卖给委托方,然后再接受加工的应税消费品; 由受托方以委托方名义购进原材料生产的应税消费品。 答

借方主营业务成本 贷方其他应付款 为什么其他应付款能结转到主营业务成本里呢 服务行业
答: 你好,如果是服务行业,结转成本也是 借;主营业务成本 贷;劳务成本,而不会是其他应付款的
老师,运输公司,付司机运费,先付运费时,借:其他应付款-司机运费 贷:银行存款后收到发票,借:主营业务成本 贷:其他应付款-司机运费。这样对么?如果司机预先借一部分运费,后期发运费扣除,怎么记账?
答: 你好,也可以按照这个分录来做的,你最好把其他应付款改成其他应收款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,想问下外账中有收入,费用,工资,其他应付款,怎么做出来的成本呢?我接手的外账中 借:主营业务成本 贷现金呢?没太明白!请老师赐教!
答: 工资也可以计提到成本中去。还有原材料
老师,我是新手,我上月暂估的成本,做的分录是:借:主营业务成本_暂估 贷:其他应付款_暂估 我这个月要冲掉,给怎么做分录呢
2019年3月份的时候估入了房租14万,当时做的分录是借:主营业务成本 贷:其他应付款 现在4月份开来了房租票,上面显示的是2018.1.1-2019.12.31的房租,这怎么做账啊?
在18年的9月份做了一笔暂估,借:库存 20万 贷:其他应付款 20万,并且结转了库存,借:主营业务成本 20万 贷:库存20万,在12月份收到了这20万的发票,可是应该怎么做呢?
收到房租和物业费半年的发票 之前是现金付款的 外账上没有现金 所以我就做了分录 借 主营业务成本 贷 其他应付款 这样情况下房租要摊销吗









粤公网安备 44030502000945号



外向的大炮 追问
2022-01-13 23:03
紫藤老师 解答
2022-01-13 23:09