送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-01-13 19:21

那你现在直接就坐相反的处理啊,借原材料负数,同时借应交税费,附属贷应付账款负数。就是做一个负数分录就行。

空白 追问

2022-01-13 19:35

那年底企业所得税要如何计提?

陈诗晗老师 解答

2022-01-13 19:37

所得税的话,按照你正常的利润来进行处理就行了。

上传图片  
相关问题讨论
那你现在直接就坐相反的处理啊,借原材料负数,同时借应交税费,附属贷应付账款负数。就是做一个负数分录就行。
2022-01-13 19:21:02
借:利润分配-未分配 应交税费-销项 贷:应收账款
2026-01-22 21:26:39
你好,是进项红冲的发票? 
2022-01-17 15:26:48
先做相反的分录,再做重开发票的分录
2022-01-19 17:37:54
首先,你需要在凭证中写明“冲红”字样,然后根据原发票的内容,在原有的科目之上进行分录。如果是收入,应该采用贷方分录;如果是支出,应该采用借方分录。
2023-03-14 14:16:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...