送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-01-13 19:26

如果说是建筑行业的话,是按照完工进度来确认收入。借应收账款贷工程结算,同时代待转销项税额。

害羞的山水 追问

2022-01-14 07:44

1.验收,借:应收账款,贷主营业务收入,应交税费-待转销项税
2.月末结转
借:应交税金-待转销项税额,贷:应交税金-应交增值税-未交增值税。

害羞的山水 追问

2022-01-14 07:45

老师,您看分录对吗?后边开票后分录怎么怎么写呢

陈诗晗老师 解答

2022-01-14 11:52

是先转到销项税额。然后再从销售税额转到未交增值税。

害羞的山水 追问

2022-01-14 17:24

谢谢老师

上传图片  
相关问题讨论
你好 借应收账款 贷主营业务收入
2022-01-18 18:06:26
如果说是建筑行业的话,是按照完工进度来确认收入。借应收账款贷工程结算,同时代待转销项税额。
2022-01-13 19:26:56
你好,有实现无票收入吗? 
2022-04-16 09:46:04
您好,最好当月确认收入,当月开票,如果当月确认收入,下月开票,下月不用做账,可以把发票粘贴到上月的凭证后面。
2017-06-03 22:38:22
同学你好,请问,上月结转的成本分录需要冲销吗?——如果想本月的收入与成本相配比,建议冲销;
2022-03-22 09:39:14
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...