送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-01-13 09:19

你好;你现在建账就盘点期末数据来 建账即可 。 你就看你分红后 你的利润还有多少; 如果是亏损就写负数

求学之路 追问

2022-01-13 09:27

那之前的分红怎么处理呢?还是不用处理?

meizi老师 解答

2022-01-13 09:29

你好; 之前分红的  就不用处理的分录  ; 因为你建账是根据分红后的数据来建账 的  

求学之路 追问

2022-01-13 15:53

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2022-01-13 15:55

没事,希望能帮到你

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相关问题讨论
你好;你现在建账就盘点期末数据来 建账即可 。 你就看你分红后 你的利润还有多少; 如果是亏损就写负数
2022-01-13 09:19:14
同学你好 是这样做的 但是如果分红给自然人还有个税哦
2022-09-13 10:42:04
借方 就拿盈余公积来说的话,你计提的借利润分配盈余公积呀,那你想转销这个没有余额,不就是把它放到贷方,然后未分配利润在借方,减少了你的未分配利润
2024-04-25 21:16:19
你好; 本年利润贷方负数就是借方的余额的;  你结转 就是 ; 借利润分配-未分配利润贷本年利润   
2023-02-06 16:02:59
你好,本年利润都要结转到利润分配-未分配利润中,如果 没有分配和提取盈余公积金! 期末未分配利润=未结转的本年利润和未分配利润,你的理解正确的!
2022-01-25 00:03:23
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