你好,我们是广东茂名的一家房地产公司,发票限额每个月都是10张的,11月因为有同事不熟悉业务开票的10张开错了,但是也已经申报扣税了,12月领票回来全部跨月红冲了11月开错的发票,因为限额10张的,所以没办法在1月开具正确发票,现在2022年1月才可以又领开出正确发票,在操作这一步时需要先把之前11月开错票上报的税办理退税,咨询税管员说填无票收入,我们用增值税发票服务平台报税的,那现在我应该怎么操作,有老师知道吗望解决,谢谢

芣説芣想芣惦汜
于2022-01-12 16:36 发布 667次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-01-12 16:46
同学你好
那这个填写在无票那栏就可以了
相关问题讨论
同学你好
那这个填写在无票那栏就可以了
2022-01-12 16:46:55
你好。包括普通发票和专用发票。
2022-12-13 14:21:45
你好; 去电子税务局 - 发票管理里面 去做票种核定调整; 申请增加版本
2022-06-24 14:31:39
增值税专用发票(中文三联无金额限制版)是指专供增值税征收的销售发票,这种发票没有金额限制。当发票金额超过了政府规定的阈值时,就需要开具增值税专用发票,而不能使用普通发票。增量是指购买者付出的所有税和应缴税额之和。
2023-03-14 11:56:53
你好,不能作废了,但是可以红冲。
2021-03-22 17:09:17
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