送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-04 15:30

这次预付后,设备到了,再怎么做账?钱还没有付清,等使用一段时间后再付清。

王雁鸣老师 解答

2017-03-04 15:26

您好,是:借;预付账款-某单位5万,贷 应收票据5万 ,不可以直接做借:应付账款5万

王雁鸣老师 解答

2017-03-04 15:33

您好,设备到了,发票也到了,分录,借;固定资产,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:预付账款,应付账款。

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相关问题讨论
您好,是:借;预付账款-某单位5万,贷 应收票据5万 ,不可以直接做借:应付账款5万
2017-03-04 15:26:01
预付账款、应付账款、预收账款、应收账款 这个四个属于往来科目 预付给供应商的款项 借:预付账款 贷:银行存款 预收客户的款项 借:银行存款 贷:预收账款 应付供应商的款项 借:库存商品/原材料等 贷:应付账款 应收客户款项 借:应收账款 贷:主营业务收入
2017-01-18 08:57:02
应付票据付应付账款会计分录如下: 1. 借:应付账款 xxx元 2. 贷:银行存款 xxx元 3. 备注:本次应付账款用应付票据付款 xxx元,票据编号为 xxx。
2023-02-25 09:26:25
汇票到期不是你们处理了,你们只要做这两步
2019-11-21 10:29:49
你好,这笔分录理论上说不通的,因为贷预付账款负数,说明预付账款是在借方,两个资产同时增加,这个分录应是不对的
2020-02-10 11:54:42
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