老师你好,这是我昨天做的社保代扣个人的这部分,我 问
你好,计提单位部分 借管理费用-社保5446.63 贷应付职工薪酬社保5446.63 个人社保你也没计提 答
代理记账申请理由需要怎么填写 问
同学你好,你们家是刚开业吗 答
老师好 能给我发一份个税工资奖金决策测算表吗 问
可以,请您提供电子邮箱地址,给您发送电子邮箱 答
对于通过新设一家子公司,并将现有其他子公司或业 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
如果被审计单位的经营规模较上年度没有重大变化, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答


我想请问一个账套上未分配利润一千多万,但是银行账上并没有一千多万,但是实际上根本没这么多钱???请问这个未分配利润和什么科目具有勾稽关系
答: 账上没那么多钱,原因是有应收账款没收回
科目余额表本年利润是正数有余额,然后结转本年利润科目余额表平了。借,本年利润,贷,利润分配-未分配利润,但利润表本年利润是负数亏损,盈利了是借,利润分配-未分配利润,贷,本年利润。为什么科目余额表要借,本年利润,贷利润分配-未分配利润,才平
答: 你好,如果本年利润是正数,应当是 借;本年利润 贷;利润分配 科目余额表与利润表应当是一致的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
从结转本年利润到实现将利润分配给投资人,完整的会计分录是这样的吗?借本年利润,贷利润分配-未分配利润借利润分配-未分配利润 贷利润分配-应付股利借利润分配-应付股利 贷应付股利借应付股利 贷银行存款/现金利润分配-应付股利这个科目是必须有的吗,还是结转未分配利润时可以直接借利润分配-未分配利润,贷应付股利
答: 同学你好 是这样做的 但是如果分红给自然人还有个税哦
利润分配科目下有好多个二级科目,为什么老师写的年末未分配利润等于利润分配科目的余额?年中因为没有进行分配和提取公积金,所以未分利润等于本年利润和利润分配的的余额吗?
将利润分配明细科目结转到利润分配-未分配利润,为什么是结转到借方,不是借减贷加吗,要将其他明细科目余额结转到利润分配-未分配利润,不应该未分配利润在贷方吗
老师,科目余额表年末本年利润在贷方是负数,怎么做年底结转利润分配未分配利润,是借本年利润贷利润分配未分配利润吗?可是亏损的分录是借利润分配未分配利润贷本年利润
给股东分红的时候啊,是不是要把账上的利润分配-未分配利润科目的余额先转到利润分配-应付股利科目,才能做分红的分录,借:利润分配-应付股利,贷:应付股利 ,支付分红的时候:借:应付股利,代:银行存款








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