老师 您好 我想请问一下2021年12月开了300万的票 我们是小规模纳税人 季报 我今天已经报了增值税附加税(还没付款) 还有企业所得税和财务报表了 但是今天2022年1月10日突然告知那个12月开的300的票不要了 这种时候应该怎么办呢?开红字发票的话但是财务报表已经报了,对增值税有影响吗?

钧钧ylj
于2022-01-11 20:29 发布 1290次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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同学你好
你附加税的计税基数是你们交的增值税金额
2022-01-10 12:04:10
增值税70÷1.01×1%
附加税70÷1.01×1%×12%×50%
所得税,按利润缴纳
2022-01-28 20:32:02
如果你一季度开票未超过45万,第9 10行填写不含税销售额 19.20填写不含税销售额*3%
2022-04-17 16:00:45
你好,增值税如果你是按照百分之一来开发票的,增值税1%,附加税6%,企业所得税0.5%,如果季度45万,可以免增值税和附加税。
2022-01-13 10:56:17
同学你好
按照不含税收入
2022-01-13 11:03:43
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