送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-11 11:14

你好,先暂估成本,学员
借原材料
贷应付暂估

变参变量变焦变形金刚 追问

2022-01-11 11:14

服务费成本,怎么写

冉老师 解答

2022-01-11 11:15

借费用或者成本
贷应付暂估

变参变量变焦变形金刚 追问

2022-01-11 11:20

应付暂估应该放在哪个一级科目下面

冉老师 解答

2022-01-11 11:21

应付账款-应付暂估

变参变量变焦变形金刚 追问

2022-01-11 11:43

如果暂估的时候银行已经付款,那么是不是借主营业务成本74000,贷应付账款-应付暂估74000,后面对应的是借应付账款-应付暂估74197,贷银行存款74197?

冉老师 解答

2022-01-11 13:03

有差额197吗,学员,这个

变参变量变焦变形金刚 追问

2022-01-11 13:27

那么如果借主营业务成本75000,贷应付账款-应付暂估75000,后面对应的是借应付账款-应付暂估74197,贷银行存款74197,这样可以吗?就当发票来的多,付款少与发票可以吗?

冉老师 解答

2022-01-11 13:39

你好。可以的,学员,多的部分冲回去即可的

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相关问题讨论
你好,先暂估成本,学员 借原材料 贷应付暂估
2022-01-11 11:14:05
你好,按8万入成本费用,2月发票来了附在入账凭证后面就可以了
2022-01-11 11:16:20
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
2019-03-18 16:17:15
你好 2月发票回来冲你的暂估入库分录 如果成本有差异再做调整 无差异就不管
2019-03-21 11:15:06
借:预付账款贷:银行存款,这月;下月发票做费用冲预付账款
2017-12-12 08:57:11
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