老师,如果税务登记是在今年,是不是就不用做25年汇 问
如果2026年成立,则2025年并无此公司,自然无需做2025年度汇算清缴。 答
租金计入其他应付还是应付 问
您好,租金是计入其他应付中 答
老师,公司租个人房租带来发票,交的税可以做账里吗? 问
您好,是个人开给公司的发票,是吧 答
老师,问一下现在报个税是怎么个口径:一种是按权责 问
这个月发了工资(发的哪个月的不用管),就扣下个税,下个月去交上。 答
辛苦刘艳红老师解答,我现在要耕种二四年十月份的 问
您好,期末留抵税额会自动结转至次年继续抵扣,无需单独操作。您在补申报后仍存在的留抵税额,可直接用于抵扣2025年的应纳税额。 答


这个我知道的。我们是咨询公司,别人给我们开成本票,开咨询费,或者劳务费,又或者课时费,这些能不能用
答: 你好! 咨询公司这些成本票是可以用的。
老师,我有一笔咨询服务费10万,这笔业务收入的成本是支付给两位外聘的两位老师的劳务费8万元,这笔的业务成本的分录怎么写?
答: 你好,借主营业务成本8万,贷银行存款,应交税费个税。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司合作的一家劳务公司A,因为A无法开发票,领导同意A用另一家公司B开发票,可开的票并不是劳务费发票,而是咨询服务费发票,对公账户转款给的B公司。现税务局提醒有高额咨询费发票,如果想纠正过来这种情况,应该如何操作呢?对公转账给B公司,实际上是劳务费,因为B是咨询服务管理公司,所以开的发票并不是劳务费发票,而是咨询服务费发票,现在A应该如何操作,我司才能避开风险,得到劳务费发票呢?
答: 你好; 你们要红冲发票;重新A来开票哈; 这样是虚开发票的








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花儿 追问
2022-01-11 08:25
花儿 追问
2022-01-11 08:26
小五子老师 解答
2022-01-11 10:59