老师本年11月份刚成立,本月净利润为正数,借利润分配贷盈余公积-法定。还需要做一笔:借利润分配贷应付股利么?如果需要,那么应付股利计提的基数是净利润减掉计提的盈余公积数么

传统的牛排
于2022-01-10 17:13 发布 732次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
同学,您好,分录是正确的。
2019-01-18 15:51:55
未分配利润期末数-未分配利润期初数=净利润-提取盈余公积+应付股利
2018-10-15 16:04:42
同学你好,你这样处理是对的
2024-07-02 15:17:33
你好,月末需要把它结转到利润分配-未分配利润的
2019-11-29 15:51:08
学员您好,是的,对的
2023-05-10 16:35:19
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