送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-03 10:55

那要怎么处理呢?在应交销项那就少了这个金额  应交税费金额就不对

拉罐 追问

2017-03-03 11:07

我是去年12月有一项进项税转出,去年进大销,留抵税金,现在做一月的账,在余额表里查询到末级科目,也并末见进项税转出这项,相应的销与进也没体现转出金额。

宋生老师 解答

2017-03-03 10:54

您好!这是2个不同的三级科目,自然看不到啊。

宋生老师 解答

2017-03-03 10:58

您好!应交税费的金额肯定是对的。 
只是三级科目各自核算各自的部分而已。进项税额转出有余额而已

宋生老师 解答

2017-03-03 11:10

您好!您当时的分录是怎么做的呢?是不是第一个问题那样做的。如果是那样的话,肯定应交税费-应交增值税-进项税转出会有记录的啊。就算最后平了也会有记录的。不可能查不到。

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你好,到底是购进红冲,还是进项税额转出,这两个分录是不同的
2019-03-28 16:11:26
你好,把对应的税额部分结转,然后补交税款就是了
2018-07-03 14:18:15
您好,转出后,库存商品增加,按原库存商品金额分配即可。
2017-05-04 22:53:23
您好,最后一个分录不要,就对了 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00
第一个分录是正确的
2018-05-04 13:40:28
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