送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-01-10 14:43

你好,去年12月份少做一笔费用3200元
借:以前年度 损益调整—某某费用,贷:银行存款等科目 

阿聪 追问

2022-01-10 14:45

老师,本年利润我是不是也得调,只要在汇算清缴之前调都是可以是吧

邹老师 解答

2022-01-10 14:45

你好,去年12月份少做一笔费用3200元
借:以前年度 损益调整—某某费用,贷:银行存款等科目 
然后结转到  利润分配——未分配利润  就是了 

阿聪 追问

2022-01-10 14:46

好的老师谢谢您

邹老师 解答

2022-01-10 14:48

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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相关问题讨论
您好,是可以的,但是不建议的,谢谢
2022-01-06 17:02:30
这样的操作一般是不被允许的。 财务记账应当遵循权责发生制原则,即业务发生的时间决定了记账的时间。7 月份实际未开票的 10 万业务,应在 8 月开票并确认收入记账,不应通过反结账的方式将其计入 7 月的账。 如果将 8 月开票的业务计入 7 月,可能导致财务数据的不准确和不合规,也不符合会计准则和税务要求。
2024-08-20 14:03:59
您好,这个的话是可以的,这10万做到7月的账,这个允许
2024-08-19 11:37:18
您好, 反结账后就是上期的数据了,本期结转的没有了
2024-03-22 11:50:57
https://www.docin.com/touch_new/preview_new.do?id=2157848622 看看这里对你有帮助,这是操作手册
2022-01-03 23:13:38
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