送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-01-10 12:02

你好,
借:库存商品
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款

易 老师 解答

2022-01-10 12:03

您好,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,贷:库存商品

会员3班沈肖 追问

2022-01-10 14:03

借:库存商品,库存商品的明细科目不是只能设置,外购商品,产成品,其他,
应交税费-应交增值税(进项)这个没明白,应交税费不是另一个科目吗?

易 老师 解答

2022-01-10 15:07

是的,发票上的进项税用这个科目核算

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相关问题讨论
你好, 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-01-10 12:02:58
借库存商品8560贷银行存款8560 借应收账款 贷主营业务收入 销项税额
2022-01-10 14:22:22
同学,你好 借:库存商品、在建工程8560 贷:银行存款8560
2022-01-06 10:48:52
你好 12月1日购买水泥,对公转账8560元 借:预付账款,贷:银行存款  12月2日卖出水泥,未收到款,未开发票 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 12月5日收到发票 借:库存商品,贷:预付账款 
2022-01-07 14:25:04
是的,这个分录是正确的。但是你需要在4月开发票时,另外做一个分录,记录3月收到的租金,即:借:预收账款 贷:应收账款 。
2023-03-13 19:45:13
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  • 老师,1月份开始,发票上的劳务费要改为服务费。这样

    您好,是的, 这个并入服务里面了

  • 24年的年终奖是25年2月份申报的,税款所属期是25年

    同学你好 对的 是这样

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