目前只有开出去的增值税普通发票,2017年2月份和3月份开出发票合计是4万元。目前没有进项发票。为了少交税,暂估入账,账务处理可以这样做吗?借:库存商品-窗帘 3万贷:应付账款--暂估 3万借:银行存款4万 贷:主营业务收入 4万结转成本: 结转成本借:主营业务收入 3万贷:库存商品 3万 估计到2017年11月才能拿到进项的成本票。如果收到的进项成本票和暂估的不一样,那又要怎么样做账务处理呢?
席慕
于2017-03-03 09:26 发布 911次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-03 09:42
以后收到成本票怎么入账呢?
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已经附上委托经营代理合同
2018-01-30 10:29:32

可以
2017-03-03 09:32:24

你好,对结转的成本一般不做调整的
2017-03-03 09:31:51

您好, 没错就是这么做的
2022-07-14 08:58:42

你好,账务处理都是一样的
2019-06-21 10:35:39
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