老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

老师,我想问一下月末结完账以后,报表怎么装订?记账凭证,抵扣凭证,纳税申报表,财务报表
答: 你好,凭证装订可以看下百度装订的魔板,程序有点多,老师没有现成视屏,你的报表抵扣,纳税报表等是什么资料就打印封面装订成册就固定归档!
每个月装订成册的记账凭证必须附上当月的财务报表和纳税申报表吗
答: 学员你好,当月的财务报表和纳税申报表可以单独装订成本
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,想问一下,中途接手一个公司,是2016年成立的,那我们这边建账要资料的话要从成立开始要吗,那些记账凭证,财务报表,申报表等
答: 您好,是可以从今年开始建帐的,您用原来会计的上期末的余额


正直的皮带 追问
2022-01-08 23:48
正直的皮带 追问
2022-01-08 23:49
潘潘老师 解答
2022-01-09 20:26