- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-01-08 12:19
你好,借:管理费用等科目,贷:其他应付款
相关问题讨论

你好,借:管理费用等科目,贷:其他应付款
2022-01-08 12:19:34

你好 按实际金额报销
2021-11-04 15:42:11

你好,如果是福利费的话,需要。
2022-01-04 12:54:03

同学,您好,如果是一般纳税人,应该做价税的分离,建方当月先挂个往来,等票到了再做费用的账务处理。
2020-07-31 17:36:01

同学,你好
不需要,直接做到8月份
2022-01-07 17:22:01
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忧伤的宝马 追问
2022-01-08 12:26
易 老师 解答
2022-01-08 12:57