去年我们给对方公司开了普票,对方没有付款,今年对方想让我们把去年普票冲红了,重新开专票给对方公司以便他们抵扣增值税,这样可以吗,对我们公司有没有影响呢?

不吃螺蛳粉
于2022-01-07 15:37 发布 1900次浏览
- 送心意
税剑法盾
职称: 法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
2022-01-07 15:38
您好,没问题,报税要按照开票时间报税。
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您好,没问题,报税要按照开票时间报税。
2022-01-07 15:38:18
是的,通常情况下是那样子的。
2024-06-12 10:02:58
1、增值税进项抵扣是要求资金流、合同流、发票流,三流一致才能抵扣进项税额的。
2、可以给个人打款,但个人是要去税局发票的。
3、如果A是一般纳税人的话,是可以抵扣进项税额的。
2018-02-26 10:22:15
旅客服务通行费、电子普通发票这种都可以抵扣增值税,
金税盘和他的服务费可以全额抵扣增值税
专票不允许抵扣的,这个需要看具体的业务,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务,这些不允许抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好, 3%的专票是普通发票吗? 不是的,是专用发票,
3%的征收率 可以开具普通发票也可以开具专用增值税。 3%的增值税,是可以抵扣的是吧。
你是说收到3%专用发票吗?
2019-03-28 17:05:06
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