老师,你好!请问下其他应付款期末余额是负数,-200万 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
这是一家做建材销售的一般纳税人,现在其他应收,其 问
先拉取其他应收 / 其他应付明细账,逐笔核对流水、合同、收据,分清是股东借款、往来款还是无票成本。 同一往来方的应收应付对冲,快速缩减余额。 股东个人大额借款年底清理(避免视同分红缴 20% 个税),无票挂账尽快补票或汇算调增。 3 年以上久挂账,按规则做坏账 / 收益处理。 答
老师好,昨天不小心发现以前月份的报关单又重新导 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
公户转给个人,备注代理费,应该不开票,怎么入账 问
那个还是计入销售费用-佣金,需要申报给申报个税 答
请问企业法人,股权变更代理费可以记录管理费用中 问
那个直接计入管理费用-办公费 答

老师,我可以直接把成本结转到产成品吗?不经过在产品?因为我们忽略在产品的成本
答: 同学你好,是可以的
老师:请问我是种植香菇的,香菇是分期分批的产成品,怎么结转成本
答: 同学你好,你卖的时候也是分期分批卖的对吧,那成本也按照分期分批结转就可以了,在种植过程中发生的人工、肥料等计入生产成本。按照批次转库存商品。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问我企业是加工业,每月结转成本,是结转完工产品么,有半成品的成本需要结转么,有收入怎么确认,是只确认完工产品的收入么,是内账?
答: 你好; 1. 你们有完工产品就做 生产成本转 库存商品去的 2 没有完工的半成品 你们可以先不结转 3; 你销售了完工产品出去 才结转主营业务成本






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