老师,我是个体户,在电子税务局增值税一键申报的税额是按3%自动填的都数值,但是我开票是按1%税率开的,申报的时候显示报表含税金额跟开票盘上的金额不匹配,怎么处理呢?

小米花
于2022-01-07 13:32 发布 2932次浏览


- 送心意
子桑老师
职称: 初级会计师,税务师,经济师
相关问题讨论
您好,你需要在18行,本期应纳税减征额一栏填写2%的差额
2022-01-07 13:34:10
学员,上季度的增值税减免申报表需要填写第一节“增值税减免类型”,第二节“不含税金额”,第三节“税额”和第四节“价税合计”。你的不含税金额是2372099.05,税额为23720.95,价税合计2395820,请在相应的位置填写上述数据。另外,请确保选择的减免类型真实有效,只有符合增值税减免条件的企业才能够申报增值税减免。
拓展知识:增值税减免是指政府对企业实施减税政策,减免企业的增值税。企业申报增值税减免时应当出具有效的减免凭证,合法有效的增值税减免手续是申报增值税减免的前提条件。
2023-03-14 19:20:08
你好; 还得报增值税 和附加税 ;涉及印花税的还得报印花税部分的
2022-04-12 16:49:07
同学,你好,你们没开通税务吗?
2022-04-15 09:46:55
你好!你有印花税的话,也要交。另外还有个税也需要交。
2024-07-04 11:24:30
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