还有一个问题就是2月已经交了30000多的税,那三月冲红之后,等于是把2月交的没有进项认证全部是销项的增值说也要冲掉,冲红后那是不是等于是向税务局多交了增值税,拿这多交的这部分在申报表中会以什么形式存在,税务系统会怎么处理这部分多交的增值税
懵懂的高山
于2017-03-02 09:35 发布 804次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-03-02 09:43
那要是如果我3月的销项票的金额没有冲红的销项票的金额大,那金额和税额会出现负数,那我填列增值税申报表中销项情况表的时候要填列负数吗
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您好
增值税申报表在电子税务局
2020-08-20 12:33:17

您好!都可以的。2种都行。现在申报的软件挺多的。
2019-03-13 09:33:57

你好,要零申报的哦,附加税还得零申报呢
2020-07-03 15:21:51

你好,不用的呢,个税系统已经申报过个税就不需要在电子税务局在申报个税了
2020-07-03 14:50:03

您好!都可以的。没有什么差别。都可以达到这个要求。
2017-05-22 12:00:55
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