- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
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对12月份的时候正常申报就可以。
2022-01-07 09:49:29
学员你好,如果没有跨月,可以作废重开,按正确的申报,如果跨月的话上个月的要按照发票的错误申报,这个月红冲开具
2021-10-16 21:04:01
3月正常申报2月的。4月按扣除红冲后的销售申报
2024-04-19 08:44:45
开错发票税率申报时,一般有两种方法。
(1)自行申报合计税额:
在未开具正确发票前,企业应根据实际收取的货款金额自行申报有关税款,并凭发票开具时间顺延。
(2)按正确税额补缴:
企业在发票作废后,可根据正确税额补缴税款,以便按正确税率申报缴纳税款。根据不同税类及作废发票情况,补缴税款的计税依据及税率也是不同的。
对于稽查部门对开具错误发票的案件,企业不仅要在规定时限内处理有关税务申报,还要遵守有关税务补缴和补报等法定流程,以确保税收正确缴纳。
2023-02-24 20:15:39
同学你好
对的
是这样
得红冲
2023-01-18 06:44:14
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