老师您好,我们与甲方签订一个合同,12月份开具3个点专票500万,我们有把这个项目分包给了两个人,收到450万1%的普票,那我增值税怎样计算,老师辛苦帮我解读一下什么情况分包可以按差额缴纳增值税

眼睛大的星星
于2022-01-07 09:35 发布 1953次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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同这你好,应交的增值税=500*3%-450*1%=10.5万元。
2022-01-07 09:53:07
你好,学员,这个是按照3%填写的
2023-10-15 12:06:02
您好, 没有签合同,你们开票了没有?
2024-07-10 19:17:59
你好,确认了收入就要缴纳增值税,这个和开票没关系的,需要作未开票收入申报。
2019-12-26 16:57:04
您好,印花税还是需要交的
2022-08-16 11:27:53
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