老师,你好!请问下其他应付款期末余额是负数,-200万 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
这是一家做建材销售的一般纳税人,现在其他应收,其 问
先拉取其他应收 / 其他应付明细账,逐笔核对流水、合同、收据,分清是股东借款、往来款还是无票成本。 同一往来方的应收应付对冲,快速缩减余额。 股东个人大额借款年底清理(避免视同分红缴 20% 个税),无票挂账尽快补票或汇算调增。 3 年以上久挂账,按规则做坏账 / 收益处理。 答
老师好,昨天不小心发现以前月份的报关单又重新导 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
公户转给个人,备注代理费,应该不开票,怎么入账 问
那个还是计入销售费用-佣金,需要申报给申报个税 答
请问企业法人,股权变更代理费可以记录管理费用中 问
那个直接计入管理费用-办公费 答

收到待报解共享收入账户转入20元 怎么做账
答: 你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款 需要知道具体是什么税款,才知道该如何做结转分录的
什么情况下用暂估入账 除了入库账单未到
答: 同学,你好 一般是货物到了,发票未到
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们是汽车代收代付销售公司,主要是代收客户车款,代付客户车款给汽车公司,车发票是汽车公司直接开客户,我们从中赚取客户的保险返点和银行返点补贴差价差额,正常收的车款不够付的车款,但是保险和银行的返点合起来还是赚一点的。正常1个客户所有收支赚的利润在500左右,请问我们公司的账务怎么做,收入怎么做,开什么发票入账
答: 你好,请问服务费返点的发票是开给谁?保险公司还是银行?还是不需要开票?





粤公网安备 44030502000945号



佬毛儿 追问
2022-01-06 16:58
meizi老师 解答
2022-01-06 17:04
佬毛儿 追问
2022-01-07 14:49
meizi老师 解答
2022-01-07 14:53
佬毛儿 追问
2022-01-07 15:07
meizi老师 解答
2022-01-07 15:13