送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-06 15:37

你好,贷方负数就表示借方有余额,就是你们单位留底的金额。

liLy 追问

2022-01-06 15:41

但和申报表留底数不一致,请问怎么调,年底转出未交增值税可以有余额不用结平吗

郭老师 解答

2022-01-06 15:44

你好,什么原因不一致?你查一下你每个月的进项,销项发生额是一致的吗?

liLy 追问

2022-01-06 15:46

因为没有没有做结转增值税分录,上年年度也没做结转,不知道哪里有问题

liLy 追问

2022-01-06 15:48

那请问年底转出未交增值税需要结平的吗

郭老师 解答

2022-01-06 15:51

好,你能核对一下每个月的吗?

郭老师 解答

2022-01-06 15:51

看一下具体的是哪里的问题。

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相关问题讨论
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好 ;  那你可以增加 三级科目的。  你们系统加不了吗  
2021-10-29 09:53:30
这个只是个过度的 前面应该还有一笔分录 把你进项项的差额结转到这个科目的贷方 借销项税 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-10-11 16:45:35
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