单位2月份开的增值税专用发票销项,今天3月1号的客户说他的税号有问题,票不能用了,税已经报了,而且也贴票做到凭证里了,那这个应该怎么处理
懵懂的高山
于2017-03-01 13:58 发布 770次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-03-01 14:11
那账里我也是和税务申报里的一样都先确定为2月的收入,等三月红冲的时候得把账里和开票系统里的都都冲掉是吗
相关问题讨论

您好
请问是自己单位开出的专票吗
2021-04-26 14:01:01

您好
请问是收到专票还是开出
2021-04-26 13:57:10

借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
2018-01-23 22:45:21

你好
借:原材料—A材料 40 000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)5 200, 贷:银行存款 45 200
借:在途物资—B材料 20 000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)2 600, 贷:银行存款 22 600
2021-10-30 10:13:09

您好
可以跟正确的蓝字发票一起放在凭证后面做附件
2019-06-03 12:07:49
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方老师 解答
2017-03-01 14:04
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