送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-01-05 15:27

你好,计算该公司11月份的增值税销项税额=(50000+1000*30)*13%+3390/(1+13%)*13%

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相关问题讨论
你好是的 交税   还是开具专用销项税额发票减去进项专用发票交税
2022-03-25 09:21:01
你好,对的是的,是这么做的。
2022-02-16 13:37:14
你好,可以的,没问题的
2023-10-28 10:44:56
您好 一般纳税人销售的时候,开具增值税专用发票或者增值税都有这个应交税费-应交增值税-销项税额 是的
2022-05-28 16:34:37
不管是否开发票,只要按照一般计税缴增值税就可以抵扣
2023-06-05 09:57:36
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