送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-01-04 21:06

借:预付账款,贷:银行存款,借:管理费用-办公费,贷:预付账款500

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相关问题讨论
借:预付账款,贷:银行存款,借:管理费用-办公费,贷:预付账款500
2022-01-04 21:06:15
你好,你们是应该找客户收的,他们代收了是吧
2025-06-10 15:16:10
借其他应付款 贷银行,收到发票做借管理费用 贷其他应付款
2020-02-29 11:11:37
会计分录应当清楚的描述出入账的明细、金额、对应帐户,把通行费电子发票抵扣发生的内容记录下来,具体分录是这样的: 1. 应付账款借方 xx元 2. 银行存款贷方 xx元 3. 现金贷方 xx元 4. 通行费电子发票贷方 xx元 以上就是通行费电子发票抵扣发生的会计分录。 拓展知识:有些电子发票,如果能够抵扣,应该在收到发票后迅速将其填写申请抵扣,以免影响企业会计结算收入,也避免了税务收缴问题。
2023-02-25 14:10:25
你好,借预付账款  贷银行存款,借管理费用  贷预付账款
2022-03-24 15:49:02
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