老师,我的公司2021年12月给客户开了151154元发票,其中有100512.20元客户拿走了发票还没付钱,我记在那个科目?另外我进货花了140488.45元,也没付款,应该记在那个科目?
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于2022-01-04 17:52 发布 698次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借应收账款贷主营业务收入应交税费,这个是别人欠你的钱,
借库存商品贷应付账款140488.45
购买别人的货物,你们单位没有付款的做这个。
2022-01-04 17:55:45
你好,支付预付款时
借:预付账款
贷:银行存款
后收到发票冲销
借:相关科目
进项税
贷:预付账款
2022-02-16 14:17:20
可以的,可以这么做的。
2022-02-16 15:50:46
购进货物代垫的运费,属于货款,直接计入商品的成本,因此用应付账款科目核算。可以全部用应付账款一起核算。也可以分开核算。就是货款计入应付账款,应付销货方代垫运费计入其他应付款,建议合并核算处理,做两笔分录
2020-02-11 12:11:36
你好
继续用预付账款就可以
2022-02-04 17:21:18
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