老师你好,如下图固定资产。2023.12月买的,2024年的 问
税收折旧写3248.68,就是当年计提的折旧 答
老师,请教下,我们总部有研发,然后总公司把这项技术 问
总公司做其他业务收入 答
老师 根据我们的报关单和形式发票还有供应商的合 问
你好,委托加工合同这个属于 答
老师,我们销售低值易耗品,已做分录如下,借贷不平,请 问
销售的时候借主营业务成本 贷摊销464.6 借摊销 贷在用464.6×2 答
老师,统计社会统筹金时包不包含单位为职工缴纳的 问
不包含单位为职工缴纳的住房公积金 答

这种情况不应该是以现金的实际收付来确定本期收入和支出的会计核算基础吗,如果是权责发生制为什么不是120000
答: 同学,你好,具体的题没有看到。
老师好,我不是很明白权责发生制和收付实现制的关系,是并行的吗可以二选一的吗?比如这个月的租金没有支付钱,但还是记录在这个月对吧?又比如下个月的租金这个月支付了但不记录在这个月,对吗?但这样不是和收付实现制冲突了吗?收付实现制又说以现金的实际收付为标志来确定本期收入和支出的会计核算基础
答: 同学你好 对的 理解正确 不冲突
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好!我的问题描述如下:有四家公司从开业到现在已经七年多,一直都只有汇总出纳日记帐,现金和银行帐户没划分,那帐户有钱就直接支出,货款进时候也不区分而是共同使用贷款利息也是在一帐户支出,收入也是没按归属存入,本月收入是所有公司总收入,本月支出是不区分一齐记帐,现在要求内帐把四家公司分开核算,能用什么办法呢?如果碰上在中间对不上原来混合一起做的出纳日记帐余额,该如何处理呢?原来会计只用收付实规制登帐
答: 同学。你之前没有分开 计账,也没有分开账户。那么你完全准确区分是不现实的。 我建议是根据你各公司目前实际有的余额,比如应收账款、应付账款、现金等。 这样去单独重新建账,作为期初余额。






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搞怪的金针菇 追问
2022-01-04 16:56
森林老师 解答
2022-01-04 16:58