老师,请问小规模现在优惠政策增值税率1%,实际开票系统显示应交增值税税额是200.88元,但是申报系统应交税费602.64—401.77(优惠的2%)=200.87,那该按哪一个申报?如何申报?

阳光小草
于2022-01-04 15:51 发布 1050次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好不需要交税的话,按照3%的来就可以。
2022-01-04 15:53:02
同学,你好,普票不超过45万免增值税。
2022-02-17 18:05:04
你好,转出未交增值税只有在月末增值税贷方余额时,结到应交税费—未交增值税.。 1、结时转借:应交税费—应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 2、交纳时:借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 3、应交税费—未交增值税不是登记在应交增值税明细账内的,它不是应交税费—应交增值税的三级科目,而是应交税费明细账的二级科目。
2023-12-08 15:21:26
你好,这个增值税税率是1%,并没有特殊的增值税优惠
2024-01-29 10:20:03
你好,小规模,你开的1%的申报表里面,按照3%的来。
2022-04-06 12:33:55
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